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以岭药业修订内部审计制度,强化内控与风险管理
== 2025/12/6 22:40:13 == 热度 189
  

  中访网数据  石家庄以岭药业股份有限公司于近期完成了《内部审计制度》的修订。此次修订旨在进一步明确内部审计机构的职责与权限,规范审计工作程序,以提升审计质量并加强公司内部控制与风险管理体系。根据修订后的制度,公司内部审计机构直接对董事会负责,并向董事会下设的审计委员会报告工作,确保了审计工作的独立性与权威性。制度强化了对公司业务活动、风险管理、内部控制及财务信息等的监督检查,特别将对外投资、关联交易、募集资金使用、信息披露等关键事项作为审计与控制的重点。内部审计机构需至少每季度向董事会或审计委员会报告工作,并每年提交内部控制评价报告。此外,制度要求审计委员会每半年对募集资金使用、担保、关联交易等重大事项的实施情况进行检查。此次制度修订体现了以岭药业持续完善公司治理结构、防范经营风险、保障投资者权益的积极举措,有助于提升公司规范运作水平和可持续发展能力。
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