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春立医疗董事会审议通过新版内部审计制度
== 2025/12/10 14:50:53 == 热度 188
  

  中访网数据  北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“春立医疗”)于近期召开董事会,审议通过了新版《内部审计制度》。该制度旨在进一步规范公司内部审计工作,强化内部控制与风险管理体系。核心内容包括明确内部审计机构直接对董事会负责,并向董事会下设的审计委员会报告工作,确保其独立性;详细规定了审计机构的职责范围,涵盖对公司及控股子公司、重要参股公司的财务收支、经济活动、内部控制及风险管理的监督与评价。制度强调内部审计机构需至少每季度向审计委员会报告工作,并至少每年提交一次内部控制评价报告。同时,制度要求对重要的对外投资、资产交易、对外担保、关联交易及募集资金使用等事项进行及时审计,并明确了在业绩快报对外披露前需进行审计。此次修订完善了内部审计的运作框架与监督流程,是春立医疗完善公司治理、提升规范运作水平的重要举措,预计将有助于保障公司财务信息的真实、准确与完整,维护公司及全体股东的利益。
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