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新希望乳业强化内审管理,设立专项审计经费保障监督效能
== 2025/12/10 18:36:19 == 热度 190
  

  中访网数据  新希望乳业股份有限公司于近日发布《内审管理制度》,旨在规范公司审计监察工作,提升内部治理水平。制度明确,公司设立审计部并向董事会审计委员会负责,每年将安排不低于100万元的专项审计经费,以保障审计工作的独立性与有效性。审计部核心职责涵盖财务审计、内控评估、反舞弊机制建设及重大事项监督,需至少每季度向审计委员会报告,并对募集资金使用、关联交易等高风险事项进行每半年一次的专项检查。制度赋予审计部审阅资料、调查取证等多项职权,并建立了三级复核机制以确保审计质量。同时,制度规定了被审计单位的配合义务与申诉权利,并对审计人员的职业操守与回避原则作出严格规定,违规行为将依据公司规定追究责任。此举标志着新希望乳业在完善内部监督体系、强化风险管控方面迈出重要一步。
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